老师,公司要转让,要把往来账全清掉,预收账款贷方挂了100多万,其他应付款贷方也挂了100多万,固定资产挂了20多万,已经累计折旧了9万多,我要如何清掉这些科目?
邱小燕
于2019-03-13 16:28 发布 884次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-03-13 16:34
该付的付,该收的收,固定资产都卖了,做固定资产清理,应付和应收收不回来不付的那些都计入营业外收入或者支出交税
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你好,预收账款是表明提前收的款,所以这里不适用的。
2021-08-22 14:32:27
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该付的付,该收的收,固定资产都卖了,做固定资产清理,应付和应收收不回来不付的那些都计入营业外收入或者支出交税
2019-03-13 16:34:32
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你好,整个过程是这样进行账务处理的
2018-03-31 11:15:01
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借;其他应付款 贷;预付账款
做这个调整分录
2017-02-09 10:37:30
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您好,借其他应付款-600贷其他应收款-600
2021-07-05 00:11:34
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