建筑业:有简易计税项目,有一般计税项目,2月份就开了简易计税项目的增值税普通发票,销售额2933023.5,税额87990.7,税额87990.7在项目所在地已预缴掉,增值税纳税申报表附列资料四的税额抵减情况表中本期发生额如何填,本期实际抵减税额如何填
喵????
于2019-03-14 10:35 发布 715次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,税额抵减与减免税额是二个概念!附表四填的是直接抵减应交税款的项目,减免税,是要申请后免税的项目。
2018-03-24 16:26:31
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是的
2017-02-09 06:20:23
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,直接填写附表四,预缴,本期实际递减税额填写87990.7 全部抵减
2019-03-14 11:33:12
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,同学,是的,您的理解正确。
2020-07-06 09:32:28
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是的
2016-11-22 10:51:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息