送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-03-14 19:18

借:管理费用 
贷:应付职工薪酬 
借:应付职工薪酬 
贷:其他应付款 
借:其他应付款 
贷:银行存款

陈诗晗老师 解答

2019-03-14 19:19

个人部分,计入其他应收款,工资发放时扣除

阳光 追问

2019-03-14 19:28

其他应付款是代理公司

陈诗晗老师 解答

2019-03-14 19:44

分录是对的,但是 
应付职工薪酬 
贷:银行存款 
改为 
借:应付职工薪酬 
贷:其他应付款~代理公司

阳光 追问

2019-03-14 22:22

这样做不对

陈诗晗老师 解答

2019-03-14 22:28

对的,按你图3分录处理

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相关问题讨论
借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2019-03-14 19:18:55
您好,您是代理公司,还是
2019-03-14 18:36:53
您好,您有发票的,计提是借管理费用等--社保贷应付职工薪酬--社保,借应付职工薪酬--工资贷其他应收款--社保银行存款等
2020-01-31 21:08:19
您好,有多种灵活处理方法。简便的是,在向对方付费时即确认当月单位部分的社保费。收到发票:借:管理费用-社保管理费,借:其他应收款-社保个人部分,借:管理费用(or成本)-社保单位部分。贷:银行存款。发放工资:借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款(社保个人部分)贷:银行存款,贷:应交税费个人所得税。
2020-01-10 21:06:43
你这是给你发票时计入你的费用处理,不需要计提了 你这属于人力资源外包处理
2020-02-01 22:44:35
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