我们企业是一家生产出口型企业,在2月我们确认了12月出口货物的收入,然后就开具了一张400万的免税出口发票,在3月进行出口退税申报的时候,我们发现2月的400万出口发票开错了,撤销了出口退税,并对2月的400万发票在3月进行了红冲,并且开具了正确的出口发票,想请问一下四月在申报三月的增值税的时候,增值税应该如何填列附表一,需要单独填写红冲的出口发票吗
虚心的酸奶
于2019-03-16 09:08 发布 738次浏览
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