送心意

冰儿老师

职称中级会计师

2019-03-16 09:54

你好,之前有没有入账,发票还是现在才开?

chensi111 追问

2019-03-16 10:19

去年已经入账了

冰儿老师 解答

2019-03-16 10:24

发票已跨月,要让对方开红字,你做冲减分录。不好取回。

上传图片  
相关问题讨论
您好 请问30. 5的时候分录怎么写的
2020-07-09 11:55:16
我有个学员想要熊超老师总结的小城税务
2017-12-07 10:58:55
你好,你们单位需要出一个委托书,委托个人收款的证明,借其他应收款贷主营业务收入、应交税费。
2021-09-26 14:03:05
没有开6000红字发票吗,借固定资产 219000 贷其他应付款 219000 借其他应付款 213000 贷银行 213000 年末时候这个做借其他应付款6000 贷营业外收入
2020-06-10 11:52:52
你好,之前有没有入账,发票还是现在才开?
2019-03-16 09:54:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...