请问我们和A公司签的合同 但是A 账户有问题委托 问
这个不可以的,这个应该是a给你们开发票才行。 答
老师,请问一下,公司要给某个人员买一个月的社保(单 问
你好,可以按照工资金额是个人部分 然后扣除个人部分后实发是0 答
请问我们公司给员工购买意外险开具的进项税额可 问
你好,作为福利费的这种是不能够抵扣的。 答
您好,老师,麻烦问下小微企业在银行贷款需要缴纳纳 问
您好,这个的话是需要缴纳的,要 答
老师,员工一般下个月或者几个月后才开到差旅或购 问
您好,不合适,发票没来我们先计提嘛,权责发生制,发票来了冲回原分录,再根据发票来做分录 答
应付账款 贷银行存款,但是那个 :借 应付账款 贷 应付账款是怎么回事哟?还有为什么直接从 借 劳务成本 贷银行存款会产生应付账款的借方余额?
答: 您好!你说的借 应付账款 贷 应付账款是在哪儿看到的,能截图来看下吗
内账,本月应收-应付+银行存款+现金+库存=余额,该余额–(上月应收-应付+银行存款+现金+库存)=本月的净利润吗
答: 不是的哦,不能这么算
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
以前的账有点错误“应付账款-暂估”,“应付账款-实际”,贷方都有余额,现在付款给对方,能不能做 借:应付账款-暂估 应付账款-实际 贷:银行存款来把它冲平?
答: 你好,可以,是可以的。
公司15年成立,现在做账,银行存款有余额,购买支票用银行存款余额支付,这个银行存款余额我要怎么做会计分录?有银行存款对账单。
银行存款是对的,在这期记帐偿还向别人借款10万,但由于之前1年前未做应付款1O万,而是录入其他收入10万。现在还款时录入应付款1O万,导至应付款借方1O万余额。该怎样调帐?
老师,请问我的账本来银行余额是正确的,但是发现前面有已付没有记账的,就做了借应付账款贷银行存款,那么银行余额现在就不一致了,该怎么处理呢