送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-03-19 08:58

你好,应该先提减值,再核销。

春晓的晓 追问

2019-03-19 09:01

好的,就是坏账准备无法收回的账务处理对吗?具体分录怎么做?

月月老师 解答

2019-03-19 09:06

你好,是的 
借:资产减值损失 
贷:坏账准备 
借:坏账准备 
贷:其他应收款

春晓的晓 追问

2019-03-19 09:07

这样就是计入管理费用了?好的,谢谢老师

月月老师 解答

2019-03-19 09:08

你好,这样就核销其他应收款了。麻烦给个五星好评,谢谢了。

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