这边在做2018年的报表审计,按权责发生调整增加了2018年的收入,但是这部分收入在2019年1月开发票确认收入并申报了增值税了。。这个如果调整的话,相当于要冲减2019年收入,那2019年申报要怎么申报呢? 还是有别的处理方法?还是应该在2019年 通过以前年度损益调整 而不冲减收入呢?
仰望星空
于2019-03-19 09:37 发布 1178次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-03-19 09:39
你好,你应该通过以前年度损益调整计入2018年的账务中。
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你好,你应该通过以前年度损益调整计入2018年的账务中。
2019-03-19 09:39:43
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做的以前年度损益调整吗
这个收入红冲你的所得税需要申请退回来的
2019-07-09 13:03:02
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按实际400这个去确认收入,按折扣后确认收入
2019-11-29 12:11:16
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借:银行存款
贷:预收账款(或应收账款)
如果是本月发货了,做无票的收入,没有发票,下月发货时开具发票做收入处理,计算增值税销项税额
2019-11-05 10:53:00
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你好,确认了收入就需要缴纳增值税的
2019-10-18 14:43:59
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仰望星空 追问
2019-03-19 09:46
月月老师 解答
2019-03-19 10:09