送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-03-19 20:42

你好,可以先计入预收账款。

陌上花开 追问

2019-03-19 20:44

收款时借银行,贷预收,当月支付人工费呢?

耿老师 解答

2019-03-20 04:24

你好!对方给你们提供发票了吗?

陌上花开 追问

2019-03-20 07:26

老师好,我们是建筑劳务公司,甲方付款给我们,我们提供发票,然后我们再付款给劳务队工资作为我们的成本。我们收取劳务队的管理费。现在是他们先付款,我们也付出了劳务队工资,之后他们又要发票的!那么我们收付款时账务怎么处理?开发票时呢?

耿老师 解答

2019-03-20 07:41

你好,工程队给你们提供发票吗?他们预付款你们做预收账款就可以了,开了发票的时候再确认收入。

陌上花开 追问

2019-03-20 07:43

工程队给我们不开发票,提供工资表我们莱支付的。可是,我们收到款后已经按工资支出了。之后开发票确认了收入,那成本又怎么办?具体的分录呢?

耿老师 解答

2019-03-20 07:50

你好!支付的时候可以进施工的成本。开发票确认收入后,再确认你们的主营业务成本。

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