送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-03-20 15:15

年末的时候,还要做一笔分录 
借:应交税费--应交增值税(销项税额) 
    贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 
            应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 
 
这样该科目就冲平了。

晴天 追问

2019-03-20 15:35

这样进项和销项平了,但是转出未交增值税一直在呀

张艳老师 解答

2019-03-20 15:35

抱歉,还有一个分类呢 
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 
      贷:应交税费--未交增值税

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