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小于
于2019-03-21 09:02 发布 1363次浏览
朴老师
职称: 会计师
2019-03-21 09:37
你好, 你是建筑单位吗?
小于 追问
2019-03-21 10:08
是是
2019-03-21 10:09
我需要像对方索要什么凭证
朴老师 解答
2019-03-21 10:11
你可以先把这个钱计入往来,到时候你给他开成本票领钱的时候让他一块给你,你冲销
2019-03-21 10:14
这怎么做分录啊,对方也不给我开收据
2019-03-21 10:16
账面上本就是他该付的钱
2019-03-21 10:17
不太明白
2019-03-21 10:18
分录怎么做啊
你挂靠人家,你要给你挂靠的这个单位开票然后把你的收入拿回来的,你给他的这个钱你先计入往来,收钱的时候一块要回来
2019-03-21 10:21
我现在是付出去了,做其他应收吗
你跟这个单位的往来用一个往来科目就可以了
2019-03-21 10:23
我现在是不知道怎么设这个科目
你可以用这个的,只要用一个就行
2019-03-21 10:29
我原始凭证用什么做账,
2019-03-21 10:30
需要跟挂靠单位要收据吗
2019-03-21 10:37
你可以要个收据,证明他收了你钱
2019-03-21 10:38
好的,知道了,谢谢老师的耐心讲解
2019-03-21 10:40
不用客气,满意请给五星好评,谢谢
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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