小规模企业,每月发生销售的时候记了应交税费-应交增值税销项税,但是季度统计下来销售收入不到30万,问题1,30万是不含税收入还是含税销售额呢?问题2,企业销售收入不满30万,增值税免税,之前计入的应交税费该如何处理呢?
静默如初
于2019-03-22 11:51 发布 949次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2019-03-22 11:52
1不含2计入营业外收入处理
相关问题讨论

你好,增值税税负率=实际应交缴纳的增值税税额/不含税实际销售收入*100%
2019-03-10 16:21:20

您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57

1不含2计入营业外收入处理
2019-03-22 11:52:55

不含税销售额
借应交税费-应交增值税贷营业外收入
2019-03-22 11:52:02

您好
包括内销收入和外销收入
2019-12-06 11:02:23
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