送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-03-22 14:34

借:管理费用-职工教育经费 
贷:其他应付款

似水流年 追问

2019-03-22 14:41

好的,垫付人报销时写:借:其他应付款,贷:银行存款对吗?

佟老师 解答

2019-03-22 14:42

是的,您的处理是正确的

似水流年 追问

2019-03-22 14:46

但是老师,贷银行存款是付给个人的,也可以的对吗??我们公司没有库存现金

佟老师 解答

2019-03-22 14:47

可以啊,你用银行直接支付给个人就贷:银行存款就可以了

似水流年 追问

2019-03-22 14:49

是从公帐支付的,我一直以为不可以从公帐付给个人

佟老师 解答

2019-03-22 14:56

可以的,现在都是网银支付了,很少用现金了。做银行存款处理就可以了

似水流年 追问

2019-03-22 16:34

这个是运费发票,也是垫付款,但是发票要4月才收到

佟老师 解答

2019-03-22 16:40

借:预付账款 
贷:银行存款

似水流年 追问

2019-03-22 16:53

借:应收票据(内销运费)贷:其他应付款,报销时,借:其他应付款,贷:银行贷款,发票来时,借:内销运费,应交增值税(进项税额)贷:应收票据(内销运费) 
老师这样对吗?

佟老师 解答

2019-03-22 17:56

借:应收票据(内销运费) 
你好,这个科目我没明白您要表达的意思,这个是你们垫付的运费吗

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