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似水流年
于2019-03-22 14:33 发布 793次浏览
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-03-22 14:34
借:管理费用-职工教育经费 贷:其他应付款
似水流年 追问
2019-03-22 14:41
好的,垫付人报销时写:借:其他应付款,贷:银行存款对吗?
佟老师 解答
2019-03-22 14:42
是的,您的处理是正确的
2019-03-22 14:46
但是老师,贷银行存款是付给个人的,也可以的对吗??我们公司没有库存现金
2019-03-22 14:47
可以啊,你用银行直接支付给个人就贷:银行存款就可以了
2019-03-22 14:49
是从公帐支付的,我一直以为不可以从公帐付给个人
2019-03-22 14:56
可以的,现在都是网银支付了,很少用现金了。做银行存款处理就可以了
2019-03-22 16:34
这个是运费发票,也是垫付款,但是发票要4月才收到
2019-03-22 16:40
借:预付账款 贷:银行存款
2019-03-22 16:53
借:应收票据(内销运费)贷:其他应付款,报销时,借:其他应付款,贷:银行贷款,发票来时,借:内销运费,应交增值税(进项税额)贷:应收票据(内销运费) 老师这样对吗?
2019-03-22 17:56
借:应收票据(内销运费) 你好,这个科目我没明白您要表达的意思,这个是你们垫付的运费吗
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佟老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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佟老师 解答
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佟老师 解答
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佟老师 解答
2019-03-22 17:56