送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-03-23 00:13

其他应付款你没有归还,本就是不平啊

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其他应付款你没有归还,本就是不平啊
2019-03-23 00:13:49
1,分录正确。2前期的费用可以计入管理费用-开办费,现在已经取消长期待摊费用科目了。
2016-04-29 13:20:50
一、付款时的分录是: 借:其他应付款 贷:银行存款(或库存现金) 二、取得发票时的分录是: 借:长期待摊费用——租赁费 贷:其他应付款 三、按月摊销租赁费时的分录是: 借:管理费用——租赁费 贷:长期待摊费用——租赁费
2020-07-07 09:13:58
您好 筹建期购买设备,支付的时候应该这样写分录 借:应付账款(预付账款) 贷:银行存款 收到发票 借:固定资产 贷:应付账款(预付账款)
2019-11-21 11:46:36
可以这样 根据费用用途,计入相关明细科目,比如办公费,差旅费等等
2015-12-22 15:32:11
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