送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-03-24 09:08

你这是中途建账吗??

a song for you 追问

2019-03-24 09:10

对 一年左右没有做过账 现在开始重新做账

马老师 解答

2019-03-24 09:12

那你这是中途建账,你要盘点资产  核对往来。整理好期初数开始建账,这些数据是你建账的时候的期初数。不是你建个空账,然后这些数据你肯定没法做,除非你从最开始建账,补做以前的

a song for you 追问

2019-03-24 09:27

以前的账已经乱的不行了 一年左右没有会计 老板的意思是只要把今年的账对上就可以 应收应付的现在只能是个大概数

马老师 解答

2019-03-24 10:43

那你就根据目前数据作为期初数建账

上传图片  
相关问题讨论
你这是中途建账吗??
2019-03-24 09:08:34
你好,贷方可先科目很多应付账款,实收资本、资本公积等都能平
2021-10-09 19:04:40
这是因为你哪个科目录入是不平衡或者是你的账本来就是不平引起的,你需要查查
2018-09-19 13:57:55
其实余额录入后,首先核对一致,点击试算平衡,如果没问题就可发建账了
2019-03-22 11:56:46
您好!期初数据需要根据您现有的科目余额表各科目填入,已达到试算平衡,您只录了借方这几个科目的数据,也要将贷方的其他科目数据填入。
2019-05-05 15:11:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...