送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-24 16:59

你好 
4月份,借;预付账款   贷;银行存款 
5月份,借;固定资产    应交税费(进项税额)   贷;预付账款

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相关问题讨论
你们开始使用吗,开始使用先按合同入账做固定资产
2019-03-21 11:16:52
你好 4月份,借;预付账款 贷;银行存款 5月份,借;固定资产 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
2019-03-24 16:59:57
您好 固定资产什么时候到的
2019-03-24 16:59:05
你好,固定资产2月取得应该按照暂估价入账,然后从3月开始计提折旧,4月份收回发票时候冲减暂估,并且按照实际发票的金额重新入账。 借固定资产 贷应付账款-暂估 收到发票时候借固定资产(负数) 应付账款-暂估(负数);按照实际发票借:固定资产 贷应付账款
2020-04-10 10:46:51
你好,需要补计提5月份的折旧
2017-07-11 08:17:42
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