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燕子
于2019-03-26 10:11 发布 1301次浏览
朴老师
职称: 会计师
2019-03-26 10:58
跨年收到发票时, 借:应付账款-暂估 应交税金-增值税-进项 贷:应付账款
燕子 追问
2019-03-27 11:29
老师,我昨天表述错了,是收到的发票金额比暂估金额少,并且按照暂估金额去年结转了成本,现在我冲销完暂估入库,多结转的成本是用以前棉年度损益调整科目调整吗?我先做冲销暂估的账务处理,再做,借:库存商品 80000,贷:以前年度损益调整 80000,对吗?汇算清缴的时候再调表,我不知道调哪个表?谢谢老师!
朴老师 解答
2019-03-27 13:53
嗯,是的 ,分录这样做是对的
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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燕子 追问
2019-03-27 11:29
朴老师 解答
2019-03-27 13:53