送心意

朴老师

职称会计师

2019-03-26 10:58

跨年收到发票时, 
 
借:应付账款-暂估 
 
应交税金-增值税-进项 
 
贷:应付账款

燕子 追问

2019-03-27 11:29

老师,我昨天表述错了,是收到的发票金额比暂估金额少,并且按照暂估金额去年结转了成本,现在我冲销完暂估入库,多结转的成本是用以前棉年度损益调整科目调整吗?我先做冲销暂估的账务处理,再做,借:库存商品 80000,贷:以前年度损益调整 80000,对吗?汇算清缴的时候再调表,我不知道调哪个表?谢谢老师!

朴老师 解答

2019-03-27 13:53

嗯,是的 ,分录这样做是对的

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