九月份时候是小规模纳税人,开具电子发票,当时增值税计入应交增值税。十月份升为一般纳税人,冲红了九月的收入,冲红的时候增值税还是应交增值税。十月份正常开具的发票计入销项税额,这样导致实际销项税额与报表不一致,怎么办你好,九月份时候是小规模纳税人,开具电子发票,当时增值税计入应交增值税。十月份升为一般纳税人,冲红了九月的收入,冲红的时候增值税还是应交增值税。十月份正常开具的发票计入销项税额,这样导致实际销项税额与报表不一致,怎么办
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于2019-03-26 13:52 发布 635次浏览
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