送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-03-26 17:46

你根据你们会计之前的期末数据作为你的建账的期初数,不要乱改 要把账衔接起来。  一般是进项 销项 进项转出 转出未交增值税没有余额  其他的有都是正常 的  你把账建好后如果要调整在新的账里调整

Grace~ 追问

2019-03-26 20:24

那老师录入期初数据的时候比如本来这个科目的期末余额是在贷方,可是上一年的这个科目期末余额确是借方,我录入期初数据的时候怎么录呀?

马老师 解答

2019-03-26 20:30

方向和以前的保持一致,正负数也要一致!

Grace~ 追问

2019-03-26 20:36

怎么一致呀老师,本来期末余额是借方,可是他做的账期末余额是在贷方,我录入期初数据的时候怎么录?是根据他的录到贷方么,可是软件里默认的这个科目的余额就是在借方呀

马老师 解答

2019-03-26 20:40

借方负数表示贷方。用负数表示!

Grace~ 追问

2019-03-26 20:45

好的,谢谢老师

马老师 解答

2019-03-27 08:18

不客气的,麻烦给老师五星好评谢谢

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