送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-27 17:38

你好 这个应该是 多计提了绩效工资 后面直接负数冲掉了

平常的信封 追问

2019-03-27 18:03

计提的时候绩效工资不是在贷方,怎么冲减在借方?

平常的信封 追问

2019-03-27 18:03

为什么不是贷方负号

meizi老师 解答

2019-03-27 18:22

你好 你把那个截图重新上传下 我找不到你截图的分录了 我再看看

平常的信封 追问

2019-03-27 18:40

meizi老师 解答

2019-03-28 09:00

你好  如果是多计提的话 应该是贷方负数  你查查之前的其他应付款怎么挂的

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相关问题讨论
您好! 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分录如下: 借:主营业务成本 贷:银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借:库存商品 贷:银行存款 然后使用的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借,管理费用一服务费 贷,银行存款
2022-04-15 09:51:19
借研发支出贷周转材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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