APP下载
半夏
于2019-03-27 22:15 发布 1047次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-03-27 22:37
同学。 借:银行存款 贷:营业收入 应交税费 月末时 借:应交税费-增值税 贷:营业收入
半夏 追问
2019-03-27 22:43
代发工资怎么做分录?
陈诗晗老师 解答
2019-03-27 23:10
借:营业成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019-03-28 11:16
那如果差额部分代开专票,工资部分开普票。那怎么做会计分录?
2019-03-28 11:19
同学。还是一样的,根据发票的总金额确认收入和计提税。 然后月末按差额计税,和之前的税有差异再调整,冲减收入或成本。
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
★ 4.99 解题: 179270 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
半夏 追问
2019-03-27 22:43
陈诗晗老师 解答
2019-03-27 23:10
半夏 追问
2019-03-28 11:16
陈诗晗老师 解答
2019-03-28 11:19