送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-03-27 22:37

同学。 
借:银行存款 
贷:营业收入 
应交税费 
月末时 
借:应交税费-增值税 
贷:营业收入

半夏 追问

2019-03-27 22:43

代发工资怎么做分录?

陈诗晗老师 解答

2019-03-27 23:10

借:营业成本 
贷:应付职工薪酬 
借:应付职工薪酬 
贷:银行存款

半夏 追问

2019-03-28 11:16

那如果差额部分代开专票,工资部分开普票。那怎么做会计分录?

陈诗晗老师 解答

2019-03-28 11:19

同学。还是一样的,根据发票的总金额确认收入和计提税。 
然后月末按差额计税,和之前的税有差异再调整,冲减收入或成本。

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