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回忆
于2019-03-28 10:17 发布 1259次浏览
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-03-28 10:26
你好,余下的不用处理了,你这5万以后在开具发票时也按照上述操作处理
回忆 追问
2019-03-28 10:35
我下下月又开了10万的票,未开具发票这栏我填写负数5万,这样就把之前的为未开票收入全部冲平,是这样操作把
小惑老师 解答
2019-03-28 10:37
不是的,你这开票10万是有其中的5万未开票收入吗?
2019-03-28 10:40
没有
2019-03-28 10:43
那就不用冲5万了,直接在开票收入中填写就可以了
2019-03-28 10:49
哦,还有个问题请教下,红字发票的销项税额填写在那边
2019-03-28 10:52
不填写在申报表,你本期直接抵减你的销项了
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小惑老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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