老师 我箱问一下 就是库存商品在结转的时候会存在计算差异的问题 四舍五入的计算结果算到后期会和实际数字存在几块钱的误差 这个误差 我记到库存商品进销差价科目 了 我期末想把这个金额转走 应该怎么做分录呢
鬼马狂想曲
于2019-03-28 13:56 发布 1625次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-03-28 14:09
企业购入、加工收回以及销售退回等增加的库存商品,按商品售价,借记库存商品科目,按商品进价,贷记银行存款、委托加工物资等科目,按售价与进价之间的差额,贷记本科目.
期(月)末分摊已销商品的进销差价,借记本科目,贷记主营业务成本科目.
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企业购入、加工收回以及销售退回等增加的库存商品,按商品售价,借记库存商品科目,按商品进价,贷记银行存款、委托加工物资等科目,按售价与进价之间的差额,贷记本科目.
期(月)末分摊已销商品的进销差价,借记本科目,贷记主营业务成本科目.
2019-03-28 14:09:03
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你好,调整分录是
借;商品进销差价-商品差价 300816.49 —287984.99
贷;商品进销差价-销项税差价 163464.90-—161988.71
以前年度损益调整——商品销售成本 1257422.28 — 1246066.97
2018-07-21 15:35:42
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你好
分录
1.
借库存商品20000元
借应交税费-进项税 1300元
贷商品进销差价10000元
贷应付账款11300元
2020-06-02 16:09:23
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你好,实际成本是多少?
2017-10-07 14:24:23
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你好,按实际成本入账,是不需要做商品进销差价的
2018-04-25 11:17:16
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