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听风。
于2019-03-31 08:51 发布 2874次浏览
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-03-31 08:53
你好 借:固定资产 贷:其他应付款
听风。 追问
2019-03-31 08:56
等到我实际支付给员工时,在借:其他应付款,贷:银行存款?
2019-03-31 08:58
老师,那我购买一些物料开普通发票就按照价税合计入账,开专票就就要单独把进项税踢来吗?
小惑老师 解答
2019-03-31 09:20
等到我实际支付给员工时,在借:其他应付款,贷:银行存款? 是的,您的处理是正确的 老师,那我购买一些物料开普通发票就按照价税合计入账,开专票就就要单独把进项税踢来吗 是的,上述理解正确
2019-03-31 09:43
老师,新办的企业租用的厂房进行办公室等的一些搭建和用电安装工程和车间电柜和电缆线工程,我可以计入固定资产吗?还是可以计入其他科目?
2019-03-31 10:02
你好,租用的进行改造的计入长期待摊费用
2019-03-31 10:14
有点不是很理解这个科目,具体怎么写分录?
2019-03-31 10:58
把发生的费用全部归集于 借:长期待摊费用 贷:银行存款 归集完毕摊销,3年 借:费用 贷:长期待摊费用
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小惑老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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2019-03-31 08:56
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2019-03-31 08:58
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2019-03-31 09:20
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2019-03-31 09:43
小惑老师 解答
2019-03-31 10:02
听风。 追问
2019-03-31 10:14
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2019-03-31 10:58