送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-04-01 10:39

那你合同也得修改了,按10万 
开了发票借预收贷主营业务收入应交税费

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相关问题讨论
那你合同也得修改了,按10万 开了发票借预收贷主营业务收入应交税费
2019-04-01 10:39:57
您好!主营业务成本是结转的,不是这样直接付的,借:预付账款 10万 贷:银行存款 借:库存商品20万 贷:预付账款 10万 银行存款 10万,结转成本:借:主营业务成本 20万 贷:库存商品 20万
2018-08-09 16:20:15
你好,3月份分录 借应收账款 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-04-06 14:15:06
您好!你补充计入上月的9万费用就可以了。
2018-11-29 15:47:37
学员你好,合同履约成本应该是设计院使用的分录,你们直接计入预付账款,交付成果后转入成本或者费用科目
2021-11-13 13:02:00
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