全款12万订金 收10万 付尾款开发票 收10万时 借 银行存款10万 贷 预收10万 后来对方尾款不付了 也不开票 怎么处理
睫毛弯弯
于2019-04-01 09:56 发布 489次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

那你合同也得修改了,按10万
开了发票借预收贷主营业务收入应交税费
2019-04-01 10:39:57

您好!主营业务成本是结转的,不是这样直接付的,借:预付账款 10万 贷:银行存款 借:库存商品20万 贷:预付账款 10万 银行存款 10万,结转成本:借:主营业务成本 20万 贷:库存商品 20万
2018-08-09 16:20:15

你好,3月份分录 借应收账款 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-04-06 14:15:06

您好!你补充计入上月的9万费用就可以了。
2018-11-29 15:47:37

学员你好,合同履约成本应该是设计院使用的分录,你们直接计入预付账款,交付成果后转入成本或者费用科目
2021-11-13 13:02:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息