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维小尼
于2019-04-01 10:25 发布 746次浏览
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-04-01 10:27
可以的。申报所属期为3月的增值税申报表时,填附表一未开票收入,缴纳税款。然后4月就可以开16%的发票了
维小尼 追问
2019-04-01 10:28
那如果具体金额有出入怎么办
2019-04-01 10:29
比如我申报了500万,但是可能实际到时525万
彩丽老师 解答
2019-04-01 10:39
那就需要改3月的增值税申报表
2019-04-01 10:41
就是要去大厅修改,然后差额部分的税额征收万分之五的滞纳金,是吗
2019-04-01 10:45
是的,去大厅修改。滞纳金按 补交税额*万分之五*天数
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彩丽老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
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