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背景
于2019-04-01 13:20 发布 925次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-04-01 13:21
增值税,附加税,印花税,财务报表季度报送
背景 追问
2019-04-01 13:48
我有招待费专票记账时没记进项税140,但是抵扣联却认证了,现在应该怎么处理?请求帮助。谢谢!
暖暖老师 解答
2019-04-01 13:50
那你把费用一起做了就可以
请问进行申报时又该怎么做?
2019-04-01 13:52
进项税额可以抵扣如果一般纳税人
2019-04-01 13:59
老师,我可能没有表述清楚。因为招待费发票的进项税不能抵扣,可是我在勾选认证时把这张票勾选认证了。现在申报增值税应该怎么办?
2019-04-01 14:00
已经认证的还有什么办法取消认证吗
2019-04-01 14:03
转出,做费用,认证就办法取消了
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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