一家外贸企业,本月只有一票出口,对应采购发票一张,发票已认证,在进行增值税申报时,需要填写附表一,附表二和主表,附表一需要把出口销售额填写在第四大项的第18栏第3列,附表二需要把已认证的进项税填列在第三大项的26,27,28栏,这三栏都填写进项发票的销售额和税额,填写一样的数据么?征退税的差做进项税转出需要填在什么位置?主表需要体现进项税么?
似水流年
于2019-04-02 11:06 发布 1347次浏览
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