送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-04-02 14:18

你好 是的 抵减的金税盘 应该是抵减管理费用  不是转营业外收入

ss10969 追问

2019-04-02 14:22

跨年度了,要怎么更正呢

meizi老师 解答

2019-04-02 14:23

你好  先把你做错了冲了  借方应交税费-应交增值税 负数 贷方以前年度损益 借方以前年度损益贷方未分配利润  然后在做正确的

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