公司去年开了一份发票出去,然后客户一直在走付款流程,这个月客户说让我们这边把去年的发票红冲重新开一张今年的发票给他们那边,这样可以吗?分录需要怎么处理
微星
于2019-04-02 15:16 发布 1235次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-02 15:27
您好
请问什么原因对方需要开红字
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您好
请问什么原因对方需要开红字
2019-04-02 15:27:52
同学,你好
实现销售发生纳税义务不应冲红发票,应讲应收账款确认为坏账
2021-09-29 13:32:30
你好
红冲发票的分录是
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
蓝字发票的分录是
借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
2020-12-03 09:10:00
借:应收账款 负数
贷:主营业务收入 负数
贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 负数
同时结转 成本
借:主营业务成本 负数
贷:库存商品 负数
2018-09-13 20:29:55
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2016-12-01 15:57:09
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微星 追问
2019-04-02 15:39
bamboo老师 解答
2019-04-02 16:08