老师好,12月份现金流量表是填写月报表,还是季年表 问
你好,这个是填写季度的报表。 答
查询柜台进来的养老金 问
你好 退回来的吗养老保险吗 答
老师,公司有内销和外销,年末,我将不可划分的进项税 问
你好,这个一般是借主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。 答
我们公司主营业务是信息咨询服务,转出去给客户的 问
你好,可以的,操作没问题。 答
A股东投资了12W,占比了29%已经投资款全部投资完 问
你好,你的意思是说他认缴了12万,然后实际投资也是12万,占股29%,是不是这个意思吗? 答
商贸公司,3月采购16%的进票要在4月认证,四月开票出去,3月申报时这部分未开的票要不要做未开票收入呢?四月真正开了再去冲?有必要这样处理吗?
答: 你好,按照税法的规定,你应当现在三月份做未开票收入,然后之后实际开票的时候再去冲减这笔收入就可以了。 为您提供解答,祝学习愉快
是商贸公司,有一部分16%的商品在三月未开完,要在四月份才能开完。在三月申报时,要不要把4月要开16%那部分在三月做无票收入处理?
答: 不要,四月份开票,五月申报时就包含了,现在做无票收入,会重复交税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
3月份未开票收入,当时申报期没有申报,4月开了16个点发票,税务喊我们更正3月申报表,已经把4月开的16个点的发票全部更正在3月申报表里面了,我想请问的是,这部分金额的收入再3月账务凭证应该如何做,和4月又要如何做。发票是4月开的专票
答: 三月份借应收账款贷主营业务收入,应交税费 四月份红冲无票收入借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数 然后做开发票的借应收账款贷主营业务收入应交税费
云 追问
2019-04-03 12:26
沈家本老师 解答
2019-04-03 13:31