购买服务,然后剩余3767.5,供应商给开出红字发票,但是因为税率问题 红字发票 3554.25(不含税)+213.26(税)=3767.51,但是供应商给退了3767.5, 那这个3767.51-3767.5=0.01 ,就是这个差额0.01 怎么记账来着
拾悦
于2019-04-03 17:49 发布 542次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-04-03 17:50
营业外支出
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营业外支出
2019-04-03 17:50:07
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是的,确实只需要把抵扣联和记账联退给供应商,不需要再给我方。但是,有一点,我们还需要保留红字发票的税务备案登记表,以免后期有相关问题时出现麻烦。
2023-03-14 15:26:06
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走业务外支出就行
2019-04-03 18:13:52
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你们认证了吗?收到的蓝字发票?蓝字发票你们要退回的
2020-02-24 15:47:42
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你去税务局把你的红字信息表撤销。
2019-12-26 11:28:53
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拾悦 追问
2019-04-03 17:50
郭老师 解答
2019-04-03 17:59