老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
4月份需开3月份发票16个点的,这样开,申报表有什么不一样操作,还有什么要注意地方?
答: 你好,4月份开16%的,需要在3月份申报未开票收入,下月开票后冲红这笔收入,金额一样,就这点注意下
3月份的合同,款未到账,需要4月份开16个点的专票,在4月份申报3月份的报表时,合同款确认为无票收入可以这样操作吗?
答: 您好 3月份的合同,款未到账,需要4月份开16个点的专票,在4月份申报3月份的报表时,合同款确认为无票收入可以这样操作
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,03月份有4700元的发票要在4月份开16个点的增值税发票,3月份增值税纳税申报表不开票收入填了4700,后面要怎么操作,账务要怎么处理?
答: 你好 3月份做分录 借 应收账款 贷 主营业务收入 未开票收入 应交税费 4月份冲掉这个未开票收入就是科目相同 金额负数 再按发票来做分录