送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-04-04 11:37

你好 借方应付职工薪酬贷方以前年度损益借方以前年度损益贷方未分配利润

飞扬 追问

2019-04-04 11:45

不用先讲多计提的工资冲销吗? 
借:管理费用-工资   5万(红字) 
  贷:应付职工薪酬 5万   (红字)

meizi老师 解答

2019-04-04 11:47

你好  上面的分录就是冲销分录了

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相关问题讨论
第一个做以前年度损益调整的。 第二个差额不大的可以的。
2022-03-21 17:49:09
你好,是怎么错的,分录是什么
2020-04-20 20:50:20
需要这个以前年度损益调整代替之前管理费用
2020-03-25 12:13:27
你也可以先做借应交税费应交增值税 借管理费用负数,后续抵扣不做分录了,不过原则是按上面你写那样做,
2019-11-29 15:24:04
借:以前年度损益调整 贷:管理费用 借:利润分配-未分配利润 贷: 以前年度损益调整
2019-03-11 15:54:14
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