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熊猫公主
于2019-04-04 11:40 发布 1629次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-04-04 11:45
您好!后面这种方法是对的。先计入应付职工薪酬。 然后借应付职工薪酬 贷银行存款就好了
熊猫公主 追问
2019-04-04 12:38
老师:发生时就在应付职工薪酬上挂着,年末再计提入相关的费用吗?谢谢老师!
宋生老师 解答
2019-04-04 13:36
你好!不是的。你计提的时候是借管理费用 贷应付职工薪酬 支付的时候就借应付职工薪酬 贷银行存款等
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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熊猫公主 追问
2019-04-04 12:38
宋生老师 解答
2019-04-04 13:36