公司帮客户垫付的运费要怎么做到金蝶KIS专业版里面呢?步骤是员工先帮客户垫付了,然后在报销的,垫付的运费是跟应收账款一起付的,这种情况要怎么在系统里面体现出来呢
玲玲
于2019-04-04 11:44 发布 3889次浏览
- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
2019-04-04 11:56
员工垫付运费时不用做账,收到垫付的运费及货款,借:银行存款,贷:应收账款-货款,其他应付账款-员工。然后在将收到员工垫付的运费支付给员工,借:其他应付账款-员工,贷:银行存款
相关问题讨论
员工垫付运费时不用做账,收到垫付的运费及货款,借:银行存款,贷:应收账款-货款,其他应付账款-员工。然后在将收到员工垫付的运费支付给员工,借:其他应付账款-员工,贷:银行存款
2019-04-04 11:56:14
您好!正常来说这3000应该由运货方开
你只开19000
2017-03-17 11:27:16
你好!应收账款或其他应收款科目下核算
2018-07-19 15:26:38
你好!他帮你垫付的时候,你借XX成本 贷其他应付款.
2019-05-22 15:43:34
你好 借其他应收款-某公司 贷其他应付款-某员工 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 其他应收款-某公司 借其他应付款-某员工贷银行存款
2020-02-18 20:02:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
玲玲 追问
2019-04-04 12:00
小杨老师 解答
2019-04-04 12:03
玲玲 追问
2019-04-04 12:07
小杨老师 解答
2019-04-04 12:30