送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2019-04-04 11:56

员工垫付运费时不用做账,收到垫付的运费及货款,借:银行存款,贷:应收账款-货款,其他应付账款-员工。然后在将收到员工垫付的运费支付给员工,借:其他应付账款-员工,贷:银行存款

玲玲 追问

2019-04-04 12:00

我想知道是的我在系统怎么入,因为KIS专业版的要从业务模块去入单,如果是直接入凭证的话,在应收应付模块体现不出来的

小杨老师 解答

2019-04-04 12:03

这个就要先找到你们对应的模块,先做业务的单子

玲玲 追问

2019-04-04 12:07

运费要做那个单子呢,我知道销售产品是要做销售出库的单子,但是运费我不知道怎么入单呢

小杨老师 解答

2019-04-04 12:30

运费你们是代收代付的,不是你们公司的费用,收到挂往来,支付平往来

上传图片  
相关问题讨论
员工垫付运费时不用做账,收到垫付的运费及货款,借:银行存款,贷:应收账款-货款,其他应付账款-员工。然后在将收到员工垫付的运费支付给员工,借:其他应付账款-员工,贷:银行存款
2019-04-04 11:56:14
您好!正常来说这3000应该由运货方开 你只开19000
2017-03-17 11:27:16
你好!应收账款或其他应收款科目下核算
2018-07-19 15:26:38
你好!他帮你垫付的时候,你借XX成本 贷其他应付款.
2019-05-22 15:43:34
你好 借其他应收款-某公司 贷其他应付款-某员工 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 其他应收款-某公司 借其他应付款-某员工贷银行存款
2020-02-18 20:02:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...