送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-04-04 13:27

工资要按月计提的,这个费用根据权责发生制,你要不计提,你的利润虚增

遇见,就是不可思议 追问

2019-04-04 13:29

要是2月就没有计提,按照实际发放来做的,3月该怎么做做账

郭老师 解答

2019-04-04 13:35

三月份补,借管理费用贷应付职工薪酬 
借应付职工薪酬贷银存

遇见,就是不可思议 追问

2019-04-04 13:41

那我这样三月份不是出现了两个月的管理费用么

遇见,就是不可思议 追问

2019-04-04 13:42

一个是补提的2月,一个是计提的三月份

郭老师 解答

2019-04-04 13:51

是,你前面有一个月份没有

上传图片  
相关问题讨论
工资要按月计提的,这个费用根据权责发生制,你要不计提,你的利润虚增
2019-04-04 13:27:40
您好,1、剩下的冲回。分录,借;管理费用-工资等科目,负数,贷:应付职工薪酬-工资,负数。2、也可以的,但不如我上面的分录规范。
2017-05-20 12:53:13
是的,就是这样计提的。
2018-11-15 13:26:55
你好,可以改为按当月计提的
2018-10-20 09:01:43
实际产生的员工工资计提管理费(或成本)
2020-03-11 10:45:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...