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盛夏光年
于2019-04-04 15:50 发布 767次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-04 15:51
您好 最后一笔分录做管理费用 借方红字 您这个月申报减免么
盛夏光年 追问
2019-04-04 15:54
这个月还有抵扣,不申报减免
2019-04-04 15:59
按您说的做分录的话,冲减了管理费用,但是应交税费减免税一直这样挂着吗
bamboo老师 解答
2019-04-04 16:04
抵免的时候做第二笔分录 年末的时候结平减免税额
2019-04-04 16:13
低免时第二笔分录怎么做呢
2019-04-04 16:15
方便写个总分录吗老师,1支付费用时2低免时3年末结平时
2019-04-04 16:18
借 管理费用 贷 银行存款 借 应交税费~应交增值税~减免税款 贷 管理费用 借 应交税费~应交增值税~销项税额 应交税费~应交增值税~进项税额转出 贷 应交税费~应交增值税~进项税额 应交税费~应交增值税~减免税款
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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盛夏光年 追问
2019-04-04 15:54
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2019-04-04 15:59
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2019-04-04 16:04
盛夏光年 追问
2019-04-04 16:13
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bamboo老师 解答
2019-04-04 16:18