送心意

赵英老师

职称中级会计师,财税实操讲师

2019-04-05 16:41

把暂估的分录反冲,再按发票做库存入库,进项税额,应付账款或银行存款

夏季微凉 〃 追问

2019-04-05 16:42

那上面暂估结转的销售成本呢

赵英老师 解答

2019-04-05 17:06

如果单价有差价,就按差价进行调整

夏季微凉 〃 追问

2019-04-05 17:10

有2万的差价,要如何做分录,因为是跨年了,现在才收到发票,

赵英老师 解答

2019-04-05 19:41

如果多了就,借:主营业务成本 -20000 贷:库存商品 -20000

赵英老师 解答

2019-04-05 19:42

少了,借:主营业务成本 20000 贷:库存商品20000

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相关问题讨论
把暂估的分录反冲,再按发票做库存入库,进项税额,应付账款或银行存款
2019-04-05 16:41:17
暂估的金额和发票的是否相符?如果不符哪个金额大?
2019-02-14 10:15:18
您好!是的。你暂估了,然后汇算清缴之前收到发票的话,就不用调整
2018-01-05 10:05:59
你好!你把发票贴进去就行了,差额在汇算清缴的时候调整成本
2018-03-23 10:10:14
你好少暂估,借库存商品 贷应付账款,265250-24万,这个也是去年的,借以前年度损益调整贷库存商品借未分配利润 贷以前年度损益调整265250-24万
2021-06-28 17:47:56
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