就是跨年度暂估入库的,去年暂估了240000,今年发票也收回来24万了,当时结转销售成本是按照暂估的24万来结转,现在要如何做
夏季微凉 〃
于2019-04-05 16:39 发布 796次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2019-04-05 16:41
把暂估的分录反冲,再按发票做库存入库,进项税额,应付账款或银行存款
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2019-04-05 16:41:17
暂估的金额和发票的是否相符?如果不符哪个金额大?
2019-02-14 10:15:18
您好!是的。你暂估了,然后汇算清缴之前收到发票的话,就不用调整
2018-01-05 10:05:59
你好!你把发票贴进去就行了,差额在汇算清缴的时候调整成本
2018-03-23 10:10:14
你好少暂估,借库存商品 贷应付账款,265250-24万,这个也是去年的,借以前年度损益调整贷库存商品借未分配利润 贷以前年度损益调整265250-24万
2021-06-28 17:47:56
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