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WY努力的你
于2019-04-06 14:02 发布 2284次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-04-06 14:06
您好,一般情况下,借:其他应付款,贷:营业外收入。
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4月至9月房租,每月做的借费用 贷其他应付款,10月取得专票,每月预提的房租要多些,怎么做分录呢
答: 你好,那就冲减之前多计提的部分。 借:其他应付款 贷:管理费用
老师,年末发现其他应付款社保有余额,没找到原因,可以直接调平吗?如何做分录
答: 你好 是借方还是贷方有余额的 。 之前是不是缴纳给社保局的金额 和发放工资 扣款社保的金额不一致了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
其他应付款是负数,是公司借的款,原来没做账可能,我现在还款怎么做分录
答: 意思是之前有一笔借款没有做?现在要补上么,还是啥
因为是老板垫的钱,公司尚未有收入。可以直接做分录:借:劳务成本;贷:其他应付款-XXX???
讨论
公司平时周转资金用了一部分股东的钱,当时进入的其他应付款,现在想陆续从银行取出钱逐步还给股东,做分录借现金贷银行,借其他应付贷现金。对吧?
其他应付款未支付怎么做分录
请问,公司目前的费用都是法人垫付的,做分录时能不能直接贷记其他应付款–法人垫付?
请问把公司房产过户给法人,怎么做分录,房子之前是挂在其他应付款—法人的,现在直接充抵。
王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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