补开了以前年度的增值税普通发票34万元,(税款已缴),当期的增值税纳税申报表应该怎么填?填在哪个栏次?
瘦瘦的钥匙
于2019-04-06 16:26 发布 2050次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
小规模的吗?填写1.3栏
2019-04-06 16:41:12
小规模纳税人自行开具增值税专用发票应缴纳的税款,应在规定的纳税申报期内,向主管税务机关申报纳税。在填写增值税纳税申报表时,应将当期开具专用发票的销售额,按照3%和5%的征收率,分别填写在《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。
2017-10-25 16:38:31
你好,这个补交的增值税是不需要在7月份申报表反应的,因为补交的是以前年度,而不是当年的税款。
2017-06-17 22:24:38
小规模纳税人开票12月的话是免税的,填写小微企业免税销售额即可,需要填写减免明细表
2023-01-12 23:15:49
你好 专票不含税销售额填在主表第2行 开的1% 需要填减免税表
2021-01-11 14:52:46
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