送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2019-04-08 09:46

借:应交税费——待认证进项税额 
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)

SFC—SFC 追问

2019-04-08 09:51

这发票3月份的时候认证了,我现在是做3月份的账的,是不是还要做一笔借:应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应交税费——待认证进项税额 ?

岳老师 解答

2019-04-08 10:36

是的,接着我上面的分录,再做这一笔。

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相关问题讨论
你好,是取得专用发票,暂时没有认证抵扣?
2018-09-10 16:01:09
是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08
你好,这个是什么经济业务?
2016-12-27 21:11:02
两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04
应该这样处理:开始取得发票时借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行。进项税额转出是借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-05-30 19:54:46
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