3月报报了无票收入帐务处理,借:银行存款10500 贷:收入10000 应交税费--应交增值税500假如4月客户要求把这1万开发票,如果也到税务代开了4月代开了发票的帐又如何做帐,还是不用做帐?
清
于2019-04-08 11:37 发布 627次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-04-08 11:38
小规模的吗
专票在1.2栏填写,无票收入在9.10栏填写负数1万
相关问题讨论
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
小规模 没有应交增值税明细科目 但是软件预先设置了 我的建议是 收入时候计入应交税费应交增值税销项 缴纳时候计入应交税费应交增值税已交税金
2015-12-23 11:29:47
当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,我平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
按这个操作账目更清晰,
也可以做成
借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款
2017-07-03 13:21:12
是的,您写的分录是正确的。
2018-12-20 23:28:54
您好!不是,代开也是要计提的。
借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等
借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。
2017-12-15 11:28:14
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清 追问
2019-04-08 11:50
答疑郭老师 解答
2019-04-08 11:53