问题如图画黄线部分,初次购入时,借记“固定资产”,那么,抵减的时候是不是也应该抵减“固定资产”呢,借:应交税费-应交增值税(减免税) 贷:固定资产
anne
于2019-04-08 17:07 发布 724次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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是的,同学,根据你之前计入哪里就填写什么科目
2019-04-08 17:34:12
期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税。
2019-08-06 19:16:36
你好,第一笔计入管理费用,不计入固定资产
2022-08-27 19:54:45
你好 这个分录有问题的。 不对的。 你这个课件是哪里的。 返具体链接或者路径来。 我反馈下。 第一个分录借方应该是管理费用 合计 不是固定资产
2021-05-11 17:47:03
您好
是按照发票的价税合计金额全额抵减
2019-06-06 16:17:20
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