3月份还有顾客最后一天签订的合同,发货在4月份,款项月结的,顾客要求开16%的税点,那4月开16%税率发票,4月的申报表怎么填?没有16%的项目了?
露宝
于2019-04-09 08:42 发布 681次浏览
- 送心意
沈家本老师
职称: 注册会计师,税务师,律师
2019-04-09 08:43
您好,您应该在四月份申报所属期三月税款的时候,也就是目前进行申报,先申报未开票收入,按照16%的税率申报,然后之后你才可以开具16%的增值税专用发票。
为您提供解答,祝学习愉快
相关问题讨论
您好,您应该在四月份申报所属期三月税款的时候,也就是目前进行申报,先申报未开票收入,按照16%的税率申报,然后之后你才可以开具16%的增值税专用发票。
为您提供解答,祝学习愉快
2019-04-09 08:43:07
你好,可以开的。税务局就是会监管。
2019-04-08 12:16:10
4月份有没有申报为未开票收入啊?
2018-06-11 14:43:56
你好,那就按不含税金额相同计算
2024-07-16 12:53:45
不合理,实际并不会差3个点,你销项少了同时进项也少了
2019-04-29 23:08:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
露宝 追问
2019-04-09 08:45
露宝 追问
2019-04-09 08:45
露宝 追问
2019-04-09 08:47
沈家本老师 解答
2019-04-09 14:22
露宝 追问
2019-04-09 14:24
沈家本老师 解答
2019-04-09 17:55