一般纳税人结转增值税分录是结转销项减去进项的差额入未交增值税科目还是把进项销项发生额都转到未交增值税科目下呀。都转的话未交增值税余额就是应缴税额。怎么结转还一些。进项销项年底应该有余额还是没有余额好呀?
王小雷
于2019-04-10 05:44 发布 1621次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-04-10 08:58
进项,销项分别结转到转出未交增值税里面
然后有个差额,如果销项大于进项,这个差额结转到未交增值税里面
这个也是你需要缴纳的增值税
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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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你好,实际有增值税要交就做此笔分录借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税,代:应交税费_未交增值税,没有税交不需要做分录。
2017-08-01 10:39:58
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是的,你的理解是对的
2019-05-29 10:00:59
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你好,是 需要通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转,再转到应交税费-未交增值税
2019-01-06 16:14:01
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您好,不对的,应该是借;应交税费-未交增值税余额,15002.52,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,15002.52
2018-05-07 19:17:20
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