送心意

冰儿老师

职称中级会计师

2019-04-10 15:12

收汇:借银行存款-美元户,贷应收账款,差额记入手续费中 
结汇:借银行存款-人民币户 贷银行存款-美元户。差额记入汇兑损益里 
开票确认收入:借应收账款  贷主营业务收入

下一个十年 追问

2019-04-10 21:06

我们通常是收汇就结汇,这一次有几笔预收款,比如客户打款USD1000,扣了手续费后,我们结汇是USD950汇率是5,我的做法是, 
借:银行存款--人民币账户,4750(950*5=4750) 
借:财务费用--汇兑损失  250  
贷:应收账款--xx客户5000(1000*5=5000), 
等出货,开票的汇率是6,那么就是, 
借:应收账款--XX客户5000(1000*5=5000), 
借:财务费用--汇兑扣失1000 
贷:主营业务收入  6000(1000*6) 
是这样吗,老师

冰儿老师 解答

2019-04-10 21:49

不是这样的。第一笔分录,汇兑损益是汇率差造 成的。第一笔分录,没有汇率差。

冰儿老师 解答

2019-04-10 21:50

按你这样的做,那如到账1000美金,你结汇只结900美金。应收账款是不会平的。

下一个十年 追问

2019-04-10 22:04

但是老师,我们确实是这样的情况,客户他打了1000美金,但是我们结汇是按照980美金结的。银行回单上体现的也是按980美金结的人民币,中间20美金的差额就确认为了汇兑损失。

冰儿老师 解答

2019-04-10 22:06

为什么会有20美金的差额呢。那是国内扣费吧

下一个十年 追问

2019-04-10 22:16

应该是国内扣费吧,我也不是很清楚,只是听说这个叫手续费,如果这个不去,不确定为汇兑损益,那我们开票的金额跟合同的金额,还有收外汇的金额,就对不上了,

下一个十年 追问

2019-04-10 22:16

因为在客户心里他确实打了一千美金,合同也是签的1000美金的合同,但是我们这边结汇确实是按980美金结的,中间的差额怎么做账对呢?老师

冰儿老师 解答

2019-04-10 22:23

你要弄清楚这20美金是什么原因扣的。正确的分录我已写在上面了。按那个来做应收账款是不会有差额的。

下一个十年 追问

2019-04-11 07:26

老师,我们记账是以人民币记的,美元换成人民币有汇率浮动,在三月份确定的预收款,四月开票的时候,因为有汇率浮动,开出的计算的人民币肯定跟三月份人民币价格有差异,像这种预收了款次月确认的收入时候,有价格差异的我该怎么做账呢?

冰儿老师 解答

2019-04-11 07:31

差额计入汇兑损益中

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...