公司是大宗商品贸易企业, 发出货物到客户公司,预收款80%,等化验结果出来,结算开票之后(我公司根据结算金额开票),收20%结算款,有如下账务处理: 1. 收到80%预收款项时:借:银行存款 贷:预收账款, 2. 结算开出发票时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应缴税费-应交增值税-销项税额, 3.月底合并预收应收账款:借:银行存款(补差额部分) 预收账款(80%) 贷:应收账款, 这样操作做账务处理可以吗
苏苏
于2019-04-10 16:59 发布 2535次浏览
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