老师,请问一下,我们公司买了一套模具,里面分为几个大部件。中途有发生改模费,现在他们是模具发票是一张发票,改模费是一张发票,但是是同一时间开给我的 请问: 1.里面的几大部件需要分开核算吗? 2.我是直接根据所有的发票总金额(模具+改模费)入固定资产还是先将模具发票和改模费入在建工程,再从在建工程转固定资产 3.这个固定资产采用什么方法提折旧比较好?计什么科目 4.前期基本没什么订单,所以可能这个模具用到的可能性很小,那我还需要提折旧吗?
方向感°
于2019-04-11 10:24 发布 1772次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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没完工的属于在建工程,要计提折旧,分录就是你上面写的。
2019-04-04 07:50:31
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这个是在建工程,使用了固定资产,是固定资产折旧
2019-03-27 17:05:48
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你好,是的。 借:在建工程
贷:累计折旧
2018-04-13 16:57:35
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你好,厂房折旧计入制造费用、办公楼折旧计入管理费用。
2019-12-08 16:21:30
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1.分不分开算看你自己意愿,都可以
2.先入在建工程再转固定资产
3.一般按直线法摊销方便些,计制造费用
4.也要计提折旧,要是完全没用折旧就放管理费用
2019-04-11 11:02:43
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