送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-04-11 13:15

摊销是借:管理费用  贷:预付账款

追问

2019-04-11 13:16

老师,那么前面的对吗

小云老师 解答

2019-04-11 13:38

前面的对的。

追问

2019-04-12 10:21

老师,如果他们发票先开过来三个月的租赁费,我们款在下个月打给他们,那么这分录是不是:管理费用 贷:应付账款(三个月),等下个月借:应付账款 贷:银行存款?

小云老师 解答

2019-04-12 11:11

改成贷:其他应付款

追问

2019-04-12 11:22

老师,三个月的需要分摊吗

小云老师 解答

2019-04-12 11:42

一样的,都得按月做

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相关问题讨论
摊销是借:管理费用 贷:预付账款
2019-04-11 13:15:34
你好,预付超过一年的费用计入长期待摊费用,短的可以用预付账款或其他应收款做,这个分录是预付的还没拿到发票所以用了其他应收款
2016-11-05 17:42:47
这个不用进行账务处理,直接按这种方式进行注销处理
2018-08-30 13:40:47
你好,你收到的发票是二一年和二二年全部的吗?你的二二年剩下的还没有做不是吗?需要分摊后面的。
2022-02-22 16:18:10
你好   这个租金是21年的还是22年的。这样好判断   
2022-02-22 17:56:28
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  • 老师,用收付实现制做内账比较好呢?还是全责发生制

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