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丹
于2019-04-11 13:14 发布 1398次浏览
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-04-11 13:15
摊销是借:管理费用 贷:预付账款
丹 追问
2019-04-11 13:16
老师,那么前面的对吗
小云老师 解答
2019-04-11 13:38
前面的对的。
2019-04-12 10:21
老师,如果他们发票先开过来三个月的租赁费,我们款在下个月打给他们,那么这分录是不是:管理费用 贷:应付账款(三个月),等下个月借:应付账款 贷:银行存款?
2019-04-12 11:11
改成贷:其他应付款
2019-04-12 11:22
老师,三个月的需要分摊吗
2019-04-12 11:42
一样的,都得按月做
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小云老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
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2019-04-11 13:16
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